1月12日上午,宣城市国控集团党委审计委员会召开第一次会议,集团党委书记、董事长、集团党委审计委员会主任王翔主持会议。
会议深入学习了习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,对2022年集团内部审计工作进行了审议,研究部署了2023年内部审计工作。
会议指出,习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,深刻阐述了审计工作的一系列根本性、方向性、全局性问题,为我们做好新时代审计工作提供了根本遵循。要深入学习领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话、重要批示精神,切实增强做好新时代审计工作的政治自觉,坚定不移推动中央、省委和市委对审计工作的部署要求在宣城市国控集团落地落实。
会议强调,集团各级审计机构要全面履行内部审计监督责任,消除监督盲区,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。要围绕高质量发展加强审计监督,加强对市国控集团高质量发展的重大政策措施、重大建设项目、重大资金安排等审计监督,以高质量审计成果服务高质量发展。
会议指出,要围绕全面从严治党加强审计监督,聚焦重点领域和关键环节,发挥好内部审计工作在反腐倡廉中的尖兵和利剑作用,为全面从严治党作出应有贡献。会议要求,要强化集团党委对审计工作的领导,把“两个确立”“四个意识”“四个自信”和“两个维护”贯穿到集团内部审计工作全过程、各环节,保持正确方向,汇聚新时代审计工作合力。
王翔同志作会议总结发言并强调,此次会议召开及时,成果丰硕。要深入学习习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,严格落实省审计厅《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,全面加强内部审计监督,做好企业资金安全的“守门员”和企业运营发展健康的“体检员”。要深入分析问题背后的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞,提出切实有效的审计建议,促进改革和制度的完善。要构建大监督工作格局,抓好问题整改,推动改革创新,加强队伍建设,扎实做好市国控集团内部审计工作。
会议对其他相关议题进行了审议。