强化内审工作领导 开展全覆盖内审工作
今年来,市国控集团全面落实国家、省、市审计主管部门对国企内部审计工作要求,强化对集团内部审计工作领导,全面实施内部审计全覆盖工作,为集团高质量发展奠定良好的审计保障。
一是强化对内部审计工作的领导。2022年12月5日,市国控集团成立以集团党委书记、董事长王翔任主任的集团党委审计委员会,全面领导集团审计工作。凡集团重大审计工作、重要审计工作计划、重要审计工作整改均需集团党委审计委员会会议研究决定。
二是全面开展内部审计全覆盖工作。集团根据审计工作需要,全面对子公司开展内部审计全覆盖工作。2021年度,对市公共资源交易公司开展内部审计监督;2022年度,对安徽宣城港口湾水力发电有限公司、市保安服务有限公司开展内部审计监督;2023年度,对安徽生信新材料股份有限公司、市供热有限公司、市国投置业有限公司开展内部审计监督。
三是强化内部审计制度建设。近年来,集团为夯实内部审计工作,制定《市国控集团内部审计管理办法》《中共宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司委员会审计委员会工作规则》《中共宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司委员会审计委员会办公室工作细则》相关内部审计工作制度。同时,成立宣城市国控集团审计人才库。通过制度建设等相关举措,进一步为集团内部审计工作高质量发展和全覆盖审计工作打下坚实基础。
下一步,集团内部审计工作将紧紧围绕集团中心工作,严格落实上级审计工作要求,切实履行好内部审计全覆盖工作职责,为集团高质量发展贡献审计力量。
创建时间:2023-08-31 10:56