“三举措”扎实推进内部审计工作

  为强化集团内部审计工作,提升集团内部审计工作质效,近日,集团审计部围绕集团中心工作,结合上级审计工作要求和当前审计工作任务,推动领导干部履职尽责,廉洁从政,以“三举措”扎实推进集团内部审计工作。

  一是强化审计方案制定、明确审计工作方向。在全面了解审计工作的基础上,进一步明确审计的目标、范围、对象和重点,细化审计方案,强化审计方案的可操作性。根据审计人员专业能力和审计项目特点,组建审计队伍,分配审计任务,明确时间节点,压实工作责任,做到目标任务清晰、行动同向同步、工作有力有效。

  二是突出审计工作重点,提升审计工作质效。重点围绕被审计单位主要日常工作,重大经济决策的管理、重要资源的管理和风险防控等方面开展内部审计,及时反映影响经济安全的苗头性、倾向性问题,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

  三是巩固审计工作成果,强化审计问题整改。建立审计整改问题的清单,持续跟踪及督促审计整改,要求被审计单位制定科学的整改方案,明确整改的责任、措施和要求,限定整改的时间,并对整改措施的有效性和可行性进行认真评估,以最大化整改的实效,确保审计成果得到有效巩固和应用。